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{bc_job_count}個職位
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職位詳情
崗位職責
1、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂公司年度內部審計計劃和審計工作費用預算;
2、審計和監督公司與各子公司財務、資金、經濟活動、資產使用、各類經濟合同、協議等,并參與公司重大經濟合同、協議的會簽;
3、負責組織對公司及子公司的內部控制制度的健全、完整性、合理性及實施的有效性進行檢查、評估與監督,提出改進建議;
4、貫徹執行有關審計法規,參與研究與制定公司及子公司的各項規章制度,發現企業經營活動中存在的潛在問題和風險,提出改進意見;
5、審計公司及子公司擬投資項目的投資風險,根據項目投資預測、決策方案及經濟活動做出風險評估分析報告;
6、負責組織對公司及子公司的重大投訴事項、舞弊案件進行專項審計;
7、根據董事會、審計委員會、監事會或總經理要求進行專項審計。
任職資格
1、統招本科及以上學歷,財務、會計、審計、稅務等相關專業,會計師或國際內部審計師,注冊會計師優先考慮。
2、具備5年以上審計工作經驗,并有2年以上管理經驗,或3年以上財務經理工作經驗;
3、熟悉上市公司審計相關知識技能、財經類知識,內部審計、財務、稅務等專業工作;
4、具備豐富的部門管理能力及上市公司審計實操經驗;
5、熟練使用各類辦公軟件。
6、可適應出差。
招聘單位:天際股份(002759)
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