審計主管/經理
(不限)
5-9K元/月
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{bc_job_count}個職位
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職位詳情
崗位職責
1、審計計劃與執行
1.1制定年度內部審計計劃,統籌實施財務審計、運營審計、合規審計及專項審計項目;
1.2主導審計流程,包括風險評估、內部控制測試、審計程序設計與執行,確保審計目標達成;
1.3識別公司業務流程中的風險點并提出改進建議,推動內控體系優化。
2、合規與風險管理
2.1監督上市公司合規性(如財務報告、信息披露等),確保符合證監會、交易所等監管要求;
2.2熟悉國家會計準則、審計準則以及稅法專業知識,跟蹤法律法規及行業政策變化,評估對公司的影響并提出應對措施;
2.3協助反舞弊調查,防范和查處違規行為。
3、報告與溝通
3.1撰寫審計報告,清晰陳述問題、風險及改進建議,并向管理層及審計委員會匯報;
3.2協調業務部門落實整改措施,定期跟蹤整改效果;
3.3與外部審計機構對接,配合完成年度審計工作。
4、團隊管理
4.1帶領審計團隊,分配任務并指導成員完成工作;
4.2提升團隊專業能力,培養復合型審計人才。
任職要求
1、全日制本科及以上學歷,財務、審計、會計學、金融、經濟等相關專業;
2、會計師或審計師中級及以上職稱,或持有CPA(注冊會計師)、CIA(國際注冊內部審計師)或同等資質證書優先。
3、5年以上審計相關經驗;
4、有上市公司、大型企業或會計師事務所內部審計/外部審計經驗,熟悉上市公司治理規則。
5、精通企業內部控制、風險管理及審計方法,熟悉會計準則(如CAS、IFRS)及上市公司監管法規;
6、熟練使用審計軟件(如ACL、IDEA)、ERP系統(如SAP、Oracle)及Office辦公軟件;
7、具備數據分析能力,能通過數據建模發現潛在風險。
9、較強的溝通協調能力,能獨立應對復雜問題;
10、抗壓能力強,適應階段性高強度工作。
11、熟悉企業所在行業的業務流程及風險特點,熟悉內控循環及關鍵控制點,獨立完成各業務線(如投資、采購、銷售等)內部審計。
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