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職位詳情
1、協助制定及完善公司內部審計、風險控制相關各項制度和流程,搭建并不斷完善內審、風控評價體系;
2、按照內部審計制度流程,組織實施對集團公司、各分子公司、關聯公司的內部控制、財務審核、各項經濟活動的審計、監察工作,確保公司合法合規經營,降低經營管理風險;
3、設計年度內控、審計發展規劃,設定適宜的審計周期、頻次頻率,并落實執行;
4、協助建立健全風險管理體系,逐步建立重大風險預警機制;
5、監督落實各項問題的改善情況,并對改善結果做出評估;
6、上級交辦的其他工作。
【崗位要求】
1、教育程度:本科及以上,審計、財務或相關專業優先;
2、相關經驗:5年以上內部控制/內部審計/合規管理和風險管理相關工作經驗;
3、專業能力:CIA、CPA或CISA資格證書優先。
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