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{bc_job_count}個職位
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職位詳情
崗位職責
1、負責對公司的內部審計,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;
2、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作。
3、實施日常監督,及時收集整理經營管理信息,開展風險評估。
4、編制審計業務規范和工作指引、審計信息化建設、內審工作考評、業務信息統計等。
5、熟悉企業內部控制和風險管理過程,能進行適當評估并提出改善建議。
6、熟悉國家財經法規、企業會計準則、企業會計制度、企業內部審計準則等,
任職要求
任職要求:
1、本科學歷及以上,財務、審計專業;40歲以下,****不限
2、5年以上大中型企業內部審計、風險管控、財務管理工作經驗
3、較強的溝通能力和文字表達能力,能夠熟練使用各種辦公軟件。
4. 嚴謹敬業,認真細致,學習能力強,良好的團隊合作精神,能夠適應出差。
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