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{bc_job_count}個職位
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職位詳情
崗位職責
1、建立和完善公司內部控制評價體系,擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
2、檢查各部門業務流程的合理性、有效性;
3、審核公司各項管理制度的合理性以及執行情況、審計公司資金使用情況;
4、督促跟蹤審計結論和建議的落實。
任職要求
任職資格
1、專科以上學歷,會計、審計等相關專業;
2、有在上市集團工作的經驗
3、熟悉內部審計流程與規范、有扎實的審計和財務專業知識,熟悉財經法律法規;
4、優xiu的溝通、協調及管理能力,良好的職業道德和團隊協作精神,熟練運用MicrosoftOffice辦公軟件
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