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{bc_job_count}個職位
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職位詳情
主要工作職責:
1、負責集團及所屬單位的財務審計監督。
2、參與起草集團內部審計工作制度和相關細則,起草財務方面的審計規劃、年度內部審計計劃和預算草案。
3、負責對集團及所屬單位的財務預算執行情況、財務決算、財務收支及其他有關的經濟活動進行審計監督;對內部控制制度的健全性、合理性、有效性進行審計監督和測試;根據審計結果,對公司的經營管理、經營績效、風險管理情況進行審計評價。
4、負責編制審計工作方案,復核內部審計工作底稿,起草內部審計報告和專項審計調查報告,提出審計意見,跟蹤檢查審計意見的落實情況。
5、負責公司對外兼并收購項目的審計調查,參與公司控股或參股擬上市項目的財務規范工作。
6、完成部門內分配的其他工作。
基本任職條件:
1、遵守內部審計職業道德規范。
2、本科以上學歷,審計、經濟、財會相關專業。
3、審計、經濟類初級以上技術職稱。
4、掌握管理控制、財務會計知識,熟悉相關法律法規。
5、熟悉審計理論和技術方法。
6、具有4-8年以上相關工作經驗,能熟練運用財務軟件、較強的書面、口頭表達和溝通能力。
薪資區間:6000-8000元/月
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